米樂M6 M6米樂米樂M6 M6米樂米樂M6 M6米樂本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海先惠自動化技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年11月14日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》,續(xù)聘上會會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。該議案尚需提交公司2022年第七次臨時股東大會審議?,F(xiàn)將相關事項公告如下:
執(zhí)業(yè)資質(zhì):(1)會計師事務所證券、期貨相關業(yè)務許可證(證書號32);(2)會計師事務所執(zhí)業(yè)證書(編號 31000008);(3)首批獲準從事相關審計業(yè)務會計師事務所資質(zhì),批準文號:銀發(fā)(2000)358號;(4)中國銀行間市場交易商協(xié)會會員資格;(5)軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密條件備案證書等相關資質(zhì)。
經(jīng)營范圍:審查企業(yè)會計報表,出具審計報告;驗證企業(yè)資本,出具驗資報告;辦理企業(yè)合并、分離、清算事宜中的審計業(yè)務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。
首席合伙人:張曉榮。截至2021年末,合伙人數(shù)量為74人,注冊會計師人數(shù)為445人,簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)115人。
2021年度業(yè)務收入6.20億元,其中審計業(yè)務收入3.63億元,證券業(yè)務收入1.55億元。
2021年度上市公司年報審計情況:41家上市公司年報審計客戶,收費總額0.45億元,涉及采礦業(yè);制造業(yè);電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè);批發(fā)和零售業(yè);交通運輸、倉儲和郵政業(yè);房地產(chǎn)業(yè);信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè);科學研究和技術服務業(yè);文化、體育和娛樂業(yè)。其中,公司同行業(yè)(制造業(yè))上市公司審計客戶22家。
截至2021年末,上會會計師事務所(特殊普通合伙)職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風險基金之和:30,076.64萬元。
根據(jù)《財政部證監(jiān)會關于會計師事務所從事證券期貨相關業(yè)務有關問題的通知》(財會〔2012〕2號)的規(guī)定,證券資格會計師事務所職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風險基金之和不得低于8,000萬元。上會會計師事務所(特殊普通合伙)符合相關要求。
近三年上會會計師事務所(特殊普通合伙)已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。
上會會計師事務所(特殊普通合伙)不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。上會會計師事務所(特殊普通合伙)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施3次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。6名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施3次和自律監(jiān)管措施0次。
項目組成員 姓名 何時成為注冊會計師 何時開始從事上市公司審計 何時開始在本所執(zhí)業(yè) 何時開始為本公司提供審計/復核服務 近三年簽署或復核上市公司審計報告情況
項目合伙人、簽字注冊會計師及質(zhì)量控制復核人最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分,并符合獨立性要求。
2022年度審計收費定價原則與以前年度保持一致。具體審計費用將依照市場公允、合理的定價原則,根據(jù)公司股東大會的授權(quán),由公司經(jīng)營層根據(jù)行業(yè)標準及公司審計的實際工作量,與上會會計師事務所(特殊普通合伙)協(xié)商確定。
公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層決定上會會計師事務所(特殊普通合伙)2022年度審計費用并簽署相關服務協(xié)議等事項。
報告期內(nèi),董事會審計委員會對公司聘請的審計機構(gòu)上會會計師事務所(特殊普通合伙)執(zhí)行2021年度財務報表審計工作的情況進行了監(jiān)督和評價,認為上會會計師事務所(特殊普通合伙)能夠嚴格執(zhí)行制定的審計計劃,恪盡職守,按照中國注冊會計師的職業(yè)準則,獨立并勤勉盡責地履行審計職責。2022年11月10日,公司第三屆董事會審計委員會召開第四次會議,審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》,同意公司續(xù)聘上會會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2022年度審計機構(gòu)。
公司獨立董事對上會會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2022年度審計機構(gòu)的事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨立董事關于續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見》和《獨立董事關于第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。
2022年11月14日公司召開第三屆董事會第八次會議,審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》,同意公司續(xù)聘上會會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2022年度審計機構(gòu)。
2022年11月14日,公司召開第三屆監(jiān)事會第八次會議,審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》,同意公司續(xù)聘上會會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2022年度審計機構(gòu)。
本次續(xù)聘上會會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2022年度審計機構(gòu)的事項尚需提請公司2022年第七次臨時股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。
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